• 返回頂部
    湄潭縣殘聯2019年部門預算及“三公”經費預算公開
    作者:財政局 來源:單位提供 發布日期:2019-06-19 11:43:30 瀏覽次數:   文章字號:   

    湄潭縣殘聯2019年部門預算及

    “三公”經費預算信息

     

    公開目錄

     

    一、部門概況

    (一)部門主要職能

    (二)部門預算單位構成

    (三)部門人員構成

    二、部門預算公開報表

    1、湄潭縣殘聯部門2019年部門收支總體情況表

    2湄潭縣殘聯部門2019年部門收入總體情況表

    3湄潭縣殘聯部門2019年部門支出總體情況表

    4湄潭縣殘聯部門2019年財政撥款收支總表

    5湄潭縣殘聯部門2019年一般公共預算支出表

    6湄潭縣殘聯部門2019年一般公共預算基本支出表

    7湄潭縣殘聯部門2019年政府性基金預算支出表

    8湄潭縣殘聯部門2019年“三公經費財政撥款預算情況表

    9湄潭縣殘聯部門2019年初資產情況表

    10湄潭縣殘聯部門2019年政府采購預算表

    11湄潭縣殘聯部門2019年項目支出績效目標情況表

    12、湄潭縣殘聯部門2019年部門整體支出績效目標情況表

    三、部門預算安排情況

    (一)收入總體情況

    (二)支出預算情況

    (三)其他需要說明公開的信息

     

    一、部門概況

    (一)部門主要職能:

    1.聽取殘疾人的意見,反映殘疾人的需求,維護殘疾人的合法權益,為殘疾人服務。

    2.團結、教育殘疾人遵紀守法,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,為社會主義貢獻力量。

    3.弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,推動社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

    4.開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧解困、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務,無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境的條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

    5.協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的規劃和計劃,對相關業務進行指導和管理。

    6.對鎮級殘疾人聯合會及村(社區)殘疾人協會人員進行培訓,對農村殘疾人進行適用科技知識培訓,對城鎮殘疾人進行職業、技能培訓,對盲人進行按摩培訓等工作。

    7.承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作。

    8.指導鎮級殘疾人聯合會的工作,管理各類殘疾人社團組織。

    9.開展殘疾人事業的對外交流與合作。

     

     

    (二)部門預算單位構成:

    序號

    單位名稱

    單位類型

    1

    湄潭縣殘疾人聯合會

    參公管理事業單位

    2

     

     

    ……

     

     

    注:單位類型劃分為行政單位、參公管理事業單位、財政全額補助事業單位、財政部分補助事業單位等四類,請對照填列。

    (三)部門人員構成:

    編制數

    在編實有人數

    離退休人員

    合計

    行政編制

    事業編制

    5

    7

    4

    1

    4

    二、部門預算公開報表(詳見附件1)

    三、部門預算安排情況

    1、收入總體情況

    2019年收入預算總額200.952 萬元,其中:公共財政預算撥款收入200.952 萬元,占100 %,比上年增加104.382 萬元,增加108.09 %,主要原因是:2019年將項目資金納入財政預算;專戶管理的非稅收入  0  萬元,占0 %,比上年增加(減少) 0  萬元,增加(減少) 0 %,增加(減少)主要原因是0   ;政府性基金預算收入  0  萬元,占 0 %,比上年增加(減少) 0 萬元,增加(減少)0  %主要原因是: 0  ;其他收入 0 萬元,占 0  %,比上年增加(減少) 0  萬元,增加(減少)0 %,主要原因是:0 。

    2、支出預算情況

    2019年部門預算總額 200.952 萬元,其中:機關事業養老保險繳費支出9.157萬元,行政運行支出80.259萬元,殘疾人康復支出50萬元,殘疾人就業扶貧支出10萬元,其他殘疾人事業支出40萬元,財政對工傷保險基金的補助0.252萬元,財政對生育保險基金的補助0.252萬元,行政單位醫療3.024萬元,公務員醫療補助1.188萬元,住房公積金6.82萬元。(支出功能劃分)。對應收入來源劃分情況如下:

    (1)一般公共預算財政撥款收入安排支出200.952萬元

    ①基本支出 100.952萬元,比上年增加2.112萬元,增加2.14 %,增加主要原因是:2018年7月工資調標,人均300元左右,2019年增加工資支出約2.52萬元。   

    支出預算總額200.952 萬元,比上年增加102.112萬元,主要原因是:正常工資調標增加支出和2019年預算項目支出100萬元。基本支出包括按現行政策編制的基本工資、津貼補貼或績效工資、離退休費等人員經費,以及辦公費、水電費、印刷費、差旅費等公用經費。本單位定員定額度標準 0.94  萬元/人,在職 7 人,運行經費共安排6.58萬元。比上年持平增減變化。主要原因是:由縣級財政給單位核定。

    機關運行經費安排情況如下:辦公費 0.8  萬元、水電費0.12  萬元、印刷費0.4萬元、會議費0.3萬元、差旅費0.8萬元、培訓費0.1萬元、電費1萬元、物業管理費0.56萬元、維修費02萬元、租賃費0.2萬元、公務接待費1萬元、勞務費0.1萬元合計6.58   萬元,2018年持平,無增減變化        

    ②項目支出 100 萬元,比上年增加100 萬元,增加100 %,增加主要原因是2019年以前項目支出未納入財政預算。   

    項目支出安排情況:

    (2)專戶管理的非稅收入安排支出  0  萬元,比上年增加(減少)  0 萬元,增加(減少) 0 %,增加(減少)主要原因是:  0   。   

    (3)政府性基金預算收入安排支出  0  萬元,比上年增加(減少) 0 萬元,增加(減少)0  %,增加(減少)主要原因是:本單位無政府性基金預算收入,故無相應安排支出。

    4納入預算管理的收費收入安排支出 100 萬元,比上年增加100萬元,增加100 %,主要原因是:2019年將項目支出納入財政預算(殘疾人康復50萬元,殘疾人就業和扶貧10萬元,其他殘疾人事業支出40萬元)。相應安排支出100萬元

    5)其他收入安排支出  0  萬元,比上年增加(減少) 0 萬元,增加(減少) 0 %,增加(減少)主要原因是0   。

    3其他需要說明公開的信息。

    (1)非財政撥款情況:主要是事業收入 0 萬元,經營收入0   萬元,其他收入 0 萬元,共 0 萬元,用于 ……方面,支出  0 萬元。

    (2)政府采購信息:2019年,政府采購預算安排共  0 萬元,比上年增加(減少)0 萬元,增加(減少)0  %。其中:貨物類采購預算安排共 0 萬元,比上年增加(減少) 0 萬元,增加(減少) 0 %;工程類預算安排共 0 萬元,比上年增加(減少) 0 萬元,增加(減少) 0 %;服務類預算安排共 0 萬元,比上年增加(減少) 0 萬元,增加(減少) 0  %。增減變化的原因是: 0  。

    (3)預算績效信息:財政預算安排的績效目標項目為:0   。項目總額 0 萬元,其中中央補助  0 萬元,本級安排 100 萬元,下級配套 0 萬元,其他收入 0 萬元,其他資金 0萬元。項目主要目標是:殘疾人康復50萬元,殘疾人就業和扶貧10萬元,其他殘疾人事業支出40萬元 

    (4)國有資產占有使用情況:截止2019年年初資產總額 231.2428元,其中:流動資產178.0699  元,固定資產53.1729  元,長期投資 0 元,在建工程 0 元,無形資產 0 元,其他資產 0 元。

        42019年“三公”經費預算情況:

       (1)因公出國(境)費用:對因工作需要的因公出國(境)費用,根據上級有關主管部門對因公出國(境)單位和具體人員審批情況確定。本項經費各部門(單位)年初難以預計,由市財政集中安排,不細化到單位,財政實行總額控制。

    (2)公務接待費:按規定從公用經費中提取并開支的各類公務接待費用共 1 萬元,2018年持平,無增減變化,公務接待標準繼續實行零增長

    (3)公務用車運行維護費:公務用車運行維護費預算安排 0 萬元,比上年增加(減少) 0 萬元,增加(減少) 0  %,增加(減少) 原因:   0   ,單位車輛實際數 2 輛,財政按 0  輛安排預算(每車輛按 0 萬元安排)。單位未預算,由縣財政統一預算安排。

    (4)公務用車購置經費:公務用車購置經費預算安排 0 萬元,比上年增加(減少) 0 萬元,增加(減少) 0  %。

    名詞解釋

    1、財政撥款結轉資金:當年支出預算(含追加預算)已部分執行但尚未執行完畢,或因故未執行,下年需按原用途繼續使用的財政撥款資金。財政撥款結余資金是指支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,剩余的財政撥款資金。

    2、基本支出:保障機構運轉、完成日常工作任務編制的基本支出計劃。包括按現行政策編制的基本工資、津貼補貼或績效工資、離退休費等人員經費,以及辦公費、水電費、印刷費、差旅費等公用經費。

    3、項目支出:根據有關政策和單位行政工作任務、事業發展目標等編制的特定支出計劃。

    4、三公經費一般公共財政撥款預算數:當年年初預算安排的用于“三公經費支出的財政撥款數,不含執行中追加的預算安排。

    5、因公出國(境)費用:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出

    6、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    7、公務用車運行維護費:包括公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

    8、公務用車購置經費:指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、專業特種車等。

     2019年(湄潭縣殘聯)部門預算公開表格(12張表).xls

    責任編輯:
    【推薦】 【定制】 【打印】 【網站糾錯】

    copyright @ 2008-2014 湄潭縣人民政府,all Rights Reserved,黔ICP備10002677號 主辦:湄潭縣人民政府

    地址:貴州省湄潭縣行政中心二樓 郵編:564100 聯系電話:24221169 電子郵箱:info@www.z5838.com

    網站標識碼:5203280024  貴公網備案號:52032802001016 技術支持:泰得科技

    黄网站色_a片毛片免费观看_av在线.成人视频_亚洲成人电影